3191-1601-AG26Recepción conforme

AG (MAT3) 3191-205-COT26

Total
$3.665.200
Neto
$3.080.000
Impuestos
$585.200
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA PREVIA COORDINACION CON EL SERVICIO REQUIRENTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. Servicio a realizar será previa coordinación con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. SCP N° 7200

Partes
Proveedor
DOXA GROUP SPA77.889.263-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-04-2026
  2. Envío a proveedor
    02-04-2026
  3. Aceptación
    06-04-2026