3191-1418-SE26Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-9-LR24

Total
$196.350
Neto
$165.000
Impuestos
$31.350
Descripción

O/C 269372 24/3/26 VINCULADALA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
5839-9-LR24
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-03-2026, 12:00 a. m.