3191-139-SE26Recepción conforme

CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-29-LP22

Total
$222.280
Neto
$186.790
Impuestos
$35.490
Descripción

ORCOM N° 267020 VINCULADA. COD HOSP:3020234-5 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Licitación de origen
3191-29-LP22
Proceso
  1. Creación
    13-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-01-2026, 12:00 a. m.