3191-1361-SE26Recepción conforme

LE (INS2)ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-2-LE26

Total
$580.125
Neto
$487.500
Impuestos
$92.625
Descripción

LE INS2 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DESDE 3191-2-LE26 ORCOM N° 269108 VINCULADA. COD HOSP: 3021200-5 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.117 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
3191-2-LE26
Proceso
  1. Creación
    20-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-04-2026, 12:00 a. m.