3191-1296-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-202-LR22

Total
$8.587.620
Neto
$7.216.487
Impuestos
$1.371.133
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HOJA DE REQUERIMIENTO N° 55/2024 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Licitación de origen
3191-202-LR22
Proceso
  1. Creación
    27-03-2023
  2. Envío a proveedor
    09-04-2024
  3. Aceptación
    26-04-2024