CS (SERV) SERVICIO DE OPERADORES
- Total
- $1.597.683
- Neto
- $1.342.591
- Impuestos
- $255.092
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Reg. Ley 19886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. Plazo de entrega 4 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURFCV A EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Jleon@sanidadnaval.cl HOJA DE REQUERIMIENTO: 05/2023 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- MANPOWER80.581.500-0
- Licitación de origen
- 3191-185-LR19
- Creación16-03-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-03-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación23-03-2023, 12:00 a. m.