3191-1127-SE24Aceptada

LE (REAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-167-LE23

Total
$1.222.606
Neto
$1.027.400
Impuestos
$195.206
Descripción

LE REAC INSUMOS CLINICOS DESDE 3191-167-LE23 ORCOM N° 249766. VINCULADA. COD HOSP: 3020029-9, 3020030-7 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO C*INSUMOS SERÁ A PEDIDO POR INSUMOS CLINICOS (32)2573597 - (32)2573149 - (32)2573449 - (32)2573479* ONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl *INSUMOS SERÁ A PEDIDO POR INSUMOS CLINICOS (32)2573597 - (32)2573149 - (32)2573449 - (32)2573479*

Partes
Proveedor
GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7
Licitación de origen
3191-167-LE23
Proceso
  1. Creación
    13-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-03-2024, 12:00 a. m.