3191-111-SE26Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-26-LR20

Total
$87.472
Neto
$73.506
Impuestos
$13.966
Descripción

O/C 266990 12/1/26 VINCULADA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEON BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    12-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-01-2026, 12:00 a. m.