3190-94-AG26Recepción conforme
MANTENIMIENTO ANUAL ARTEFACTOS DE COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-78-COT26
- Total
- $449.999
- Neto
- $378.150
- Impuestos
- $71.849
MANTENIMIENTO ANUAL ARTEFACTOS DE COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-78-COT26 Orden de Compra codigo: 3190-94-AG26 dirigida a Jaime Ivan Garrido Vera Obras de Construccion E.I.R.L. ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. PEDRO LOPEZ, FONO 956658729, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A MTRONCOSO@DGTM.CL Y ECARDENASSE@DGTM.CL EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de "Gobernación Marítima de San Antonio", la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE
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