3178-1201-SE26Enviada a proveedor

SERV. DE TELEFONÍA MOVIL MES DE MARZO

Total
$41.600
Neto
$34.958
Impuestos
$6.642
Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA INDICANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA E ID. DE LICITACIÓN. ES OBLIGACIÓN ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. NO SE CURSARA EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ÉSTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL, PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO."

Partes
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-04-2026
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026