316-796-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 316-61-L121

Total
$2.541.031
Neto
$2.135.320
Impuestos
$405.711
Descripción

“Materiales de ferretería para la Unidad Operativa Municipal” DESDE 316-61-L121 P. N° 93 Y 95 Operaciones.

Partes
Proveedor
GAIFER SPA77.122.944-1
Licitación de origen
316-61-L121
Proceso
  1. Creación
    13-09-2021
  2. Envío a proveedor
    13-09-2021
  3. Aceptación
    13-09-2021