PRODUCTOS MANTENIMIENTO DE ARMAMANTO 3156-493-COT23
- Total
- $341.530
- Neto
- $287.000
- Impuestos
- $54.530
* CONFORME A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS: 1.- Aceptar OC por portal www.mercadopublico.cl dentro de 24hrs una vez enviada a proveedor. Despacho de los productos o servicios deben ser con guía de despacho, facturar posterior a la entrega de los productos o servicios. 2.- Facturas debe incluir detalle de los bienes o servicios, valores unitarios y XML al subir al SII. 3.- Envió de facturas y notificaciones de factoring a correo: facturasescueladegrumetes@armada.cl, junto con información bancarios para efectuar pagos (no se aceptarán cesiones sin la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, se rechazará factura en esos casos). * OBSERVACIONES DE DESPACHO: 1.- Despachar a Base Naval Talcahuano - Molo 500, Isla Quiriquina. Entre 08:30 y 17:00 hrs. 2.- Embalar y/o marcar productos a nombre de CESAR SAEZ +56 9 77900765 3.- Comprador: CRISTIAN VILLEGAS ULLOA +56 9 62712936 / 41-2742260, cvillegas@armada.cl
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEÓN8.242.982-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-08-2023
- Envío a proveedor07-08-2023
- Aceptación11-08-2023