3149-82-SE24Enviada a proveedor
COMPRA DE COMBUUSTIBLE
- Total
- $659.830
- Neto
- $659.830
- Impuestos
- $0
EMITASE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA RECARGA DE VEHICULOS MUNICIPALES, .SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°: 292832 FECHA DEL 31-08-2023
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