3149-82-SE24Enviada a proveedor

COMPRA DE COMBUUSTIBLE

Total
$659.830
Neto
$659.830
Impuestos
$0
Descripción

EMITASE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA RECARGA DE VEHICULOS MUNICIPALES, .SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°: 292832 FECHA DEL 31-08-2023

Partes
Proveedor
HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA9.821.227-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2024
  2. Envío a proveedor
    16-02-2024