3149-532-SE09Enviada a proveedor

COMPRA COMBUSTIBLE

Total
$527.285
Neto
$551.237
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN LAS NECESIDADES DE NUESTRA MUNICIPALIDAD. REGULARIZA FACTURA Nº 22837/30.09.09.LA MUNICIPALIDAD PAGA $527.283.- Y EL DAESM PAGA $23.952.-

Partes
Proveedor
COPEC9.821.227-2
Licitación de origen
3149-6-LE08
Proceso
  1. Creación
    14-10-2009
  2. Envío a proveedor
    14-10-2009