3149-410-SE23Enviada a proveedor
COMPRA DE COMBUSTIBLE LOCAL
- Total
- $364.700
- Neto
- $364.700
- Impuestos
- $0
EMITASE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA RECARGA DE VEHICULOS MUNICIPALES, .SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°: 294602 FECHA DEL 30-09-2023 Y FACTURA Nº 294605 DEL 04-10-2023
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