3149-181-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23

Total
$1.210.599
Neto
$1.017.310
Impuestos
$193.289
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO MUNICIPAL, SOLICITUD REALIZADA POR BODEGA E INVENTARIO SEGUN ORD 04 DE FECHA 23-03-2023,CARGADA A LA CUENTA N°215-22-0-007

Partes
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
3149-22-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-05-2023, 12:00 a. m.