3149-179-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23

Total
$1.466.437
Neto
$1.232.300
Impuestos
$234.137
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO MUNICIPAL, SOLICITUD REALIZADA POR BODEGA E INVENTARIO SEGUN ORD 04 DE FECHA 23-03-2023,CARGADA A LA CUENTA N°215-22-0-007

Partes
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
3149-22-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2023, 12:00 a. m.