3149-178-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23
- Total
- $925.225
- Neto
- $777.500
- Impuestos
- $147.725
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO MUNICIPAL, SOLICITUD REALIZADA POR BODEGA E INVENTARIO SEGUN ORD 04 DE FECHA 23-03-2023,CARGADA A LA CUENTA N°215-22-0-007
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