3149-145-SE24Enviada a proveedor
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL
- Total
- $636.090
- Neto
- $636.090
- Impuestos
- $0
EMITASE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, PARA RECARGA DE VEHICULOS MUNICIPALES, .SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°: 109239 DE FECHA 06.03.2024, 109240 DE FECHA 06.03.2024 Y 109527 DE FECHA DEL 18-03-2024.
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