144//001//SA 70 ADQ. DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MILITARES
- Total
- $555.499
- Neto
- $466.806
- Impuestos
- $88.693
144//001//SA 70 ADQ. DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MILITARES FECHA: 26-11-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240720 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.76.888.106-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-11-2024
- Envío a proveedor26-11-2024
- Aceptación28-11-2024