3145-948-AG24Aceptada

101//001//SA 21 G-1 ADQ. INSUMOS MINI BUS, 3145-1018-COT24

Total
$937.720
Neto
$788.000
Impuestos
$149.720
Descripción

101//001//SA 21 G-1 ADQ. INSUMOS MINI BUS FECHA: 18-11-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240676 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
TITANIUM SPA78.003.427-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-11-2024
  2. Envío a proveedor
    19-11-2024
  3. Aceptación
    20-11-2024