3145-80-AG25Recepción conforme

144//001//SA 9 21-2 ADQ. DE REPUESTOS PARA MOTO H.TORNADO

Total
$971.040
Neto
$816.000
Impuestos
$155.040
Descripción

144//001//SA 9 21-2 ADQ. DE REPUESTOS PARA MOTO H.TORNADO FECHA: 28-02-2025 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20250052 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-02-2025
  2. Envío a proveedor
    05-03-2025
  3. Aceptación
    05-03-2025