3145-794-SE23Aceptada

400-408//001//SA 99 IBA SERV. REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA

Total
$18.057.358
Neto
$15.174.250
Impuestos
$2.883.108
Descripción

400-408//001//SA 99 IBA SERV. REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA FECHA: 15-11-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20230512 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
etfarp77.408.760-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-11-2023
  2. Envío a proveedor
    15-11-2023
  3. Aceptación
    17-11-2023