3145-731-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-227-L111

Total
$346.052
Neto
$290.800
Impuestos
$55.252
Descripción

S/A 79 UUII 200 ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA DESDE 3145-227-L111.DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES,IQUIQUE. FECHA 17-MAYO-2011 RECEPCION 057-401348 PAGOS 057-401407-401409

Partes
Proveedor
SILKSCREEN SA96.982.940-1
Licitación de origen
3145-227-L111
Proceso
  1. Creación
    17-05-2011
  2. Envío a proveedor
    19-05-2011
  3. Aceptación
    20-05-2011