3145-674-AG25Aceptada

800-803//001//SA 62 GUANTES NITRILO IBA. CA: 3145-735-COT25

Total
$43.316
Neto
$36.400
Impuestos
$6.916
Descripción

800-803//001//SA 62 GUANTES NITRILO IBA. CA: 3145-735-COT25 FECHA: 09-12-2025 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20250347 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Proveedor
LISE SPA76.998.710-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-12-2025
  2. Envío a proveedor
    09-12-2025
  3. Aceptación
    09-12-2025