210//001//SA N°20 REPARACIÓN MONTACARGA
- Total
- $2.142.000
- Neto
- $1.800.000
- Impuestos
- $342.000
210//001//SA N°20 REPARACIÓN MONTACARGA FECHA: 01-07-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240541 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- EMPRESA DE SERVICIOS MRM LIMITADA76.457.689-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación01-07-2024
- Envío a proveedor05-07-2024
- Aceptación22-07-2024