3145-62-AG26Recepción conforme

400-408//001/SA 8-26 ADQ. REPUESTOS A2 IBA.

Total
$270.191
Neto
$227.051
Impuestos
$43.140
Descripción

400-408//001/SA 8-26 ADQ. REPUESTOS A2 IBA. FECHA: 05-03-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260041 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Proveedor
TRUSTUS AUTOPARTES LIMITADA76.830.712-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026
  3. Aceptación
    17-03-2026