3145-593-AG24Recepción conforme

200//001//SA_58_ G54 ADQ. INSUMOS ETA

Total
$1.036.252
Neto
$870.800
Impuestos
$165.452
Descripción

200//001//SA_58_ADQ. INSUMOS ETA FECHA:27-06-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240487 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Proveedor
JUAN LUIS ROJAS ORMAZÁBAL9.411.112-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-06-2024
  2. Envío a proveedor
    28-06-2024
  3. Aceptación
    05-07-2024