3145-581-AG25Recepción conforme

200//001//SA 50 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, COT: 3145-659-COT25

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

200//001//SA 50 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, COT: 3145-659-COT25 FECHA: 23-09-2025| FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: NO INFORMA PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-09-2025
  2. Envío a proveedor
    01-10-2025
  3. Aceptación
    01-10-2025