3145-562-SE24Recepción conforme

260//001//SA 4 ADQ. NEUMATICOS VEHICULOS DE EMERGENCIA GOB. DESDE 3145-10-LE24

Total
$1.762.009
Neto
$1.480.680
Impuestos
$281.329
Descripción

260//001//SA 4 ADQ. NEUMATICOS VEHICULOS DE EMERGENCIA GOB. DESDE 3145-10-LE24 FECHA: 07-06-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240182 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Proveedor
SOC COMERCIAL A M W S.A.77.714.930-k
Licitación de origen
3145-10-LE24
Proceso
  1. Creación
    07-06-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-06-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-06-2024, 12:00 a. m.