3145-55-AG26Recepción conforme

001//103//SA 2 G3 ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

Total
$429.369
Neto
$360.814
Impuestos
$68.555
Descripción

001//103//SA 2 G3 ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS FECHA: 05-03-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260044 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
FERRETERIA CORDANO LIMITADA77.328.542-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-02-2026
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026
  3. Aceptación
    12-03-2026