GBA/002/SA N° 30 ADQ. DE VALES DE RESTAURANT PARA CAS. OFL APORTE(789-COT23)
- Total
- $285.600
- Neto
- $240.000
- Impuestos
- $45.600
GBA/002/SA N° 30 ADQ. DE VALES DE RESTAURANT PARA CAS. OFL FECHA: 18-07-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.77.114.096-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-06-2023
- Envío a proveedor21-07-2023
- Aceptación23-07-2023