3145-453-SE24Recepción conforme

001-002-007//002//SA 24 GBA ADQ. DE TERMOS ELECTRICOSDE PISO DE 189 LITROS 220V MONOFÁSICOS DESDE 3145-11-L124

Total
$3.256.298
Neto
$2.736.385
Impuestos
$519.913
Descripción

001-002-007//002//SA 24 GBA ADQ. DE TERMOS ELECTRICOSDE PISO DE 189 LITROS 220V MONOFÁSICOS DESDE 3145-11-L124. FECHA: 16-05-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA77.468.830-7
Licitación de origen
3145-11-L124
Proceso
  1. Creación
    16-05-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-06-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-06-2024, 12:00 a. m.