3145-453-SE24Recepción conforme
001-002-007//002//SA 24 GBA ADQ. DE TERMOS ELECTRICOSDE PISO DE 189 LITROS 220V MONOFÁSICOS DESDE 3145-11-L124
- Total
- $3.256.298
- Neto
- $2.736.385
- Impuestos
- $519.913
001-002-007//002//SA 24 GBA ADQ. DE TERMOS ELECTRICOSDE PISO DE 189 LITROS 220V MONOFÁSICOS DESDE 3145-11-L124. FECHA: 16-05-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
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