3145-438-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-30-L123 ART. ASEO F.O.R.A.

Total
$1.772.081
Neto
$1.772.081
Impuestos
$0
Descripción

INSUMOS DE ASEO IBA CON F.O.R.A (EXENTO DE IMPUESTOS) DESDE 3145-30-L123 FECHA: 30-05-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Licitación de origen
3145-30-L123
Proceso
  1. Creación
    30-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-05-2023, 12:00 a. m.