ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-30-L123 ART. ASEO F.O.R.A
- Total
- $336.725
- Neto
- $336.725
- Impuestos
- $0
INSUMOS DE ASEO IBA CON F.O.R.A (EXENTO DE IMPUESTOS) DESDE 3145-30-L123 FECHA: 30-05-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
- Licitación de origen
- 3145-30-L123
- Creación30-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor31-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación02-06-2023, 12:00 a. m.