3145-41-AG26Aceptada

220//001//GBA SA.04 DE FECHA 11-02-26// CALZADO DE SEGURIDAD

Total
$483.009
Neto
$405.890
Impuestos
$77.119
Descripción

FECHA: 26-03-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260016 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
COMERCIAL TRAPPE LTDA76.252.666-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2026, 12:00 a. m.