3145-355-SE23Enviada a proveedor

001//220// SA N°50 REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLVO, ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-21-L123

Total
$3.540.250
Neto
$2.975.000
Impuestos
$565.250
Descripción

001//220// SA N°50 REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLVO (3145-21-L123) FECHA: 08-05-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 SAFI: 20230043 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Licitación de origen
3145-21-L123
Proceso
  1. Creación
    08-05-2023
  2. Envío a proveedor
    10-05-2023