400-405//001//SA 02 EM PAPEL BOND 90 (23-COT26)
- Total
- $160.650
- Neto
- $135.000
- Impuestos
- $25.650
400-405//001//SA 02 EM PAPEL BOND 90 (23-COT26) FECHA: 19-02-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260010 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE ENVIAR PRODUCTOS DEBE SER A TRAVÉS DE GUÍA DE DESPACHO, AL FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- Claudio Hernan76.709.823-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación10-02-2026
- Envío a proveedor24-02-2026
- Aceptación25-02-2026