3145-313-SE25Aceptada

001-002-011//002//SA 1 ADQ. CORTINAS ROLLER, ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-2-LE25

Total
$7.435.120
Neto
$6.248.000
Impuestos
$1.187.120
Descripción

CORTINAS ROLLER CASINO CAVANCHA SOLTEROS DESDE 3145-2-LE25 FECHA: 25-04-2025 FONO PAGO FACTURAS: 572791426 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. AV. ARTURO PRAT CHACÓN N° 2740, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL ST SPA77.595.013-7
Licitación de origen
3145-2-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-05-2025, 12:00 a. m.