3145-252-AG25Recepción conforme

140//001//S.A. Nº 18 Adquisición de Botas Tácticas UTAFE de 3145-326-COT25

Total
$1.934.997
Neto
$1.626.048
Impuestos
$308.949
Descripción

140//001//S.A. Nº 18 Adquisición de Botas Tácticas UTAFE de 3145-326-COT25 FECHA: 11-04-2025 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20250167 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.

Partes
Proveedor
MULTIPRO SPA77.788.453-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-04-2025, 12:00 a. m.