001-002-006//002//GBA SA 21 ADQUISICIÓN DE TELEVISOR SMART PARA BASE AÉRA CANCHONES
- Total
- $335.461
- Neto
- $281.900
- Impuestos
- $53.561
001-002-006//002//GBA SA 21 ADQ. DE TELEVISOR SMART PARA BASE AÉRA CANCHONES (106-COT26) FECHA: 27-04-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791426 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- COMERCIAL FTF SPA78.078.407-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-04-2026
- Envío a proveedor30-04-2026
- Aceptación03-05-2026