3145-178-AG26Aceptada

102//001//S.A. Nº 05 Servicio de Limpieza de Camáras (Fosa) de 3145-207-COT26

Total
$301.070
Neto
$253.000
Impuestos
$48.070
Descripción

102//001//S.A. Nº 05 Servicio de Limpieza de Camáras FECHA: 15-04-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260114 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.76.020.775-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-04-2026
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026
  3. Aceptación
    30-04-2026