3145-135-AG22Recepción conforme

001-002//002// SA N° 9 UTILES DE ASEO

Total
$801.882
Neto
$673.850
Impuestos
$128.032
Descripción

FECHA: 18-03-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO,

Partes
Proveedor
PROVIDER LTDA77.057.141-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-03-2022
  2. Envío a proveedor
    18-03-2022
  3. Aceptación
    18-03-2022