3145-128-AG26Aceptada

006//002//SA 11 GS. ADQ. DE TOALLA DE MANO Y PAPEL HIGIENICO

Total
$1.311.350
Neto
$1.101.975
Impuestos
$209.375
Descripción

006//002//SA 11 GS. ADQ. DE TOALLA DE MANO Y PAPEL HIGIENICO FECHA: 09-04-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791426 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2026
  2. Envío a proveedor
    15-04-2026
  3. Aceptación
    16-04-2026