3145-121-AG26Aceptada

260//001//SA N°2 MATERIALES DE FERRETERIA GOB.

Total
$1.899.966
Neto
$1.596.610
Impuestos
$303.356
Descripción

260//000 SA N°2 MATERIALES DE FERRETERIA GOB. FECHA: 09-04-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260081 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
MULTI JOB SPA77.738.639-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    18-04-2026