001//140//S.A. Nº 5 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS G2
- Total
- $1.858.542
- Neto
- $1.561.800
- Impuestos
- $296.742
001//140//S.A. Nº 5 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS G2 FECHA: 06-03-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 SAFI: 202300 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- Rivco Import SpA76.641.679-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación03-03-2023
- Envío a proveedor09-03-2023
- Aceptación10-03-2023