3145-121-AG23Aceptada

001//140//S.A. Nº 5 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS G2

Total
$1.858.542
Neto
$1.561.800
Impuestos
$296.742
Descripción

001//140//S.A. Nº 5 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS G2 FECHA: 06-03-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 SAFI: 202300 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
Rivco Import SpA76.641.679-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-03-2023
  2. Envío a proveedor
    09-03-2023
  3. Aceptación
    10-03-2023