3145-116-AG23Aceptada

002//006// SA N°14 SER. CAMBIO DE PORCELANATO OFICINA ADM.

Total
$1.799.875
Neto
$1.512.500
Impuestos
$287.375
Descripción

002//006// SA N°14 SER. CAMBIO DE PORCELANATO OFICINA ADM. FECHA: 21-03-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA PROJECT SPA77.530.716-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-02-2023
  2. Envío a proveedor
    30-03-2023
  3. Aceptación
    03-04-2023