3145-1019-AG24Aceptada

800-801//001/ SA 133-24 ADQ. INSUMOS DE OFICINA IBA. CA: 3145-1078-COT24

Total
$1.057.000
Neto
$1.057.000
Impuestos
$0
Descripción

800-801//001/ SA 133-24 ADQ. INSUMOS DE OFICINA IBA. FECHA: 02-12-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20240753 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-11-2024
  2. Envío a proveedor
    03-12-2024
  3. Aceptación
    04-12-2024