3134-608-SE22Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-148-LE22
- Total
- $3.959.890
- Neto
- $3.959.890
- Impuestos
- $0
Descripción
DESTINATARIO: DIRSOMAR EL PROVEEDOR AL ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, ACEPTA TODO LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ID N° 3134-148-LE22. ADQUISICIÓN SERA PAGADA CON RECURSOS LEY. N° 16.256, FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO (FO.R.A.), EXENTO DE IVA. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL PROVEEDOR DEBE INDICAR CTA. CTE. Y BANCO. ENTREGAR EN ANTONIO VARAS N°339 VALPARAÍSO, ALMACÉN LITA, DE LUNES A VIERNES ENTRE 08:30 12: 00 HORAS Y 13:30 16: 00 HORAS, CONTACTO: SR. KENY REYES, FONO: 32-2207329, CELULAR +56 9 9139 3986 COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER REMITIDA AL CORREO: facturacion@dgtm.cl y ccaamano@dgtm.cl CONTACTO OC: CARLOS CAAMAÑO D. 56-32-2208198 ccaamano@dgtm.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Sociedad Enerset Ltda.76.156.939-2
- Licitación de origen
- 3134-148-LE22
Proceso
- Creación13-12-2022, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-12-2022, 12:00 a. m.
- Aceptación15-12-2022, 12:00 a. m.