3134-590-SE23Recepción conforme
LICENCIAS CAL WINDOW
- Total
- $4.850.821
- Neto
- $4.076.320
- Impuestos
- $774.501
Descripción
El PROVEEDOR AL ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA Y TODO LO ESTIPULADO EN LAS BASES El PROVEEDOR AL ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA Y TODO LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ADQUISICIÓN SERÁ PAGADA CON RECURSOS LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516. IVA INCLUIDO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA, EL PROVEEDOR DEBE INDICAR CTA. CTE Y BANCO. ENTREGAR EN PRAT N° 681 VAPARAÍSO, COORDINADO ENTREGA CON EL SR. MANUEL TORRES AL CORREO MTORRES@DIRECTEMAR.CL, FONO 32-2208455. COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER REMITIDA AL CORREO: facturacion@dgtm.cl y acastro@dgtm.cl CONTACTO OC: ALBERTO CASTRO V. 56-32-2208169 acastro@dgtm.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CLOUDCSP SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA77.013.832-9
- Licitación de origen
- 3134-120-LE23
Proceso
- Creación27-11-2023
- Envío a proveedor28-11-2023
- Aceptación29-11-2023